Я вообще не говорил про услуги таможни, с ними как раз все в порядке,
я говорю про НДС взимаемый нашим государством (читай таможенный орган)
При покупке чего-либо заграницей.
Покупаем товар Д(какой либо счет 10, 15, 08 ....) К60 100 баксов - это за сколько мы купил и эти 100 бакинских платим нашему заграничному другу.
При растаможке, помимо полин, услуг, акцизов, на товар, мы еще должны заплатить НДС, который потом пойдет в зачет, но платим эти пускай 20% таможенному органу
то есть Д19 К76 20$
А как такое сделать, я пока не придумал, если использовать в группе бух. разноски (налог на использование), то проводка делается правильная, но к сожалению счет 76 берется из ГК, а не из разноски поставщика и непонятно как ему потом выписать платежку