Цитата:
Сообщение от
EVGL
По выборке по счету ГК у меня нет определенного мнения. Практически любая выверка начинается с того, что сравниваем сальдо на счете с суммой по складу. Если не сходится, то посыпаем голову пеплом, берем неделю и начинаем копаться в проводках. В этом плане счет ГК - достаточно естественная настройка, несмотря на все негативные стороны.
Наверное могу согласиться. Но в таком случае, надо в параметрах отчета дать возможность жестко указывать группы (или группы) номенклатуры. Тогда можно будет задать в параметрах отчета счета и те группы номенклатуры которые должны на эти счета разноситься.
А если смотреть на проблему более комплексно, то хорошо бы реализовать возможность поддерживать однозначную связь между проводкой модуля и проводкой (проводками) ГК. А в конце периода, специальной кнопкой схлопывать (после выверки периода) деальные проводки ГК в суммированную проводку по ваучеру. Вот тогда можно будет реально выверять модуль с ГК. Однако, такой подход потребует капитального изменения архитектуры интеграции всех модулей с ГК.