У меня чего-то не получается... Я может чего не так делаю.
1. Нахожу проблемного клиента. Функции - Редактирование сопоставленных проводок.Нахожу оплату проблемную, ставлю галочку, появляется галочку рядом с сопоставленной накладной. Кнопка реверс. Эти 2 проводки исчезают.
2. Потом Функции - Сопоставление открытых проводок. Стою на проблемной оплате. Жму - преобразовать в оплату. Выхожу.
3. Потом Функции - сопоставление Фактур с оплатами. Сопоставляю эти 2 записи.
4. Обновляю книгу продаж. В ней стока по этой предоплате не появляется вообще. Чего я не так делаю???
|