Показать сообщение отдельно
Старый 24.01.2006, 16:02   #3  
MironovI is offline
MironovI
Участник
 
724 / 77 (4) ++++
Регистрация: 30.05.2005
При закрытии они и так можно сказать расходятся - при закрытии корректирующий документ ГК делается датой закрытия, т.е. закрываем по 31.12.05 и получаем документ ГК на 31.12.05. Так почему бы сторнирующий документ делать не 31.12.05, а допустим 01.01.06, чтобы иметь возможность откатить закрытие из предыдущего финансового года, не открывая период и не портя отчетность за прошлый год?