|  08.08.2003, 12:53 | #1 | 
| Участник | Зачет НДС при оплате - 3.60 
			
			Как нужно поколдовать над настройкой учетных групп, финансовых журналов и всего остального, чтобы при вводе оплаты по счету покупки через журнал оплат сформированные проводки содержали не только д60-к50, а и зачет НДС?
		 | 
|  | 
|  08.08.2003, 13:07 | #2 | 
| Участник | 
			
			Я, конечно, в бухгалтерии не очень силен, но мне кажется, что для зачета НДС существует такой документ счет-фактура, который формируется в момент учета заказа покупки.   Или я не прав?   
				__________________ Александр Игнатьев | 
|  | 
|  08.08.2003, 14:48 | #3 | 
| Участник | 
			
			Счет-фактура делает проводку по неоплаченному НДС, как ее и просят. Как "оплатить" неоплаченный НДС? | 
|  | 
|  08.08.2003, 14:53 | #4 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Борисыч Как "оплатить" неоплаченный НДС? А разве это нельзя сделать документом "Платежное поручение", и разве им и не делается?   
				__________________ Александр Игнатьев | 
|  | 
|  08.08.2003, 15:44 | #5 | 
| Участник | 
			
			эх, трудно нам, программистам, понять друг друга при рассуждении о бухгалтерских штуках.... =) | 
|  | 
|  08.08.2003, 16:11 | #6 | 
| Участник | 
			
			Ну так, что мы в итоге поняли друг друга или нет? По-моему, учет НДС ведется так. На 68 счете копится Сумма НДС проданных товаров - Сумма НДС купленных товаров. Это именно та сумма, которую мы должны заплатить в бюджет. Потом мы совершаем платеж в бюджет, формируя проводку 68/51. Вот и все. По-моему, в Attain c учетом НДС все нормально. (И да простят бухгалтера мою неграмотность  ) Может быть, есть проблемы с общей настройкой НДС? 
				__________________ Александр Игнатьев | 
|  | 
|  11.08.2003, 11:59 | #7 | 
| Участник | 
			
			В настройке учета НДС, необходимо указать Тип нереализованного НДС - Процентный, Покупка Нереализованный НДС - 19 счет, Покупка НДС Фин счет - 68. При учете счета-фактуры на 1200 р вы получаете: 41 60 1000 р 19 60 200 р При применении с оплатой делается зачет НДС (Д68 К19 - 200р) в части оплаты самой поздней датой из даты фактуры, даты получения фактуры и даты оплаты. Соответсвенно, на основании зачета и формируется книга покупок. Это работает только в SP3. В более ранних версиях зачет делается последней датой оплаты и фактуры. | 
|  | 
|  | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Navision4.0. НДС.Настройка Учета | 1 | |||
| Зачет НДС при покутки ОС (v. 3.70) | 1 | |||
| Зачет НДС для РБП в 3.70 | 2 | |||
| НДС операции по поставщикам | 3 | |||
| Экспортный НДС | 0 | |||
| 
 |