|
![]() |
#1 |
SAP
|
Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
ДО того, как вы начнете работать, на этапе настройки, разрабатываются правила куда/на какой субсчет/на какую аналитику будут разносится внутренние обороты Учет интеркампани выполняется в компаниях-участниках консолидации либо прямым выделением на субсчетах (тогда в функции трансляции простой маппинг по счетам интеркампани), либо через использование в качестве аналитического измерения кодов контрагентов и специальную кодировку связанных предприятий. Например, 10000 - 19999 "Акционеры" 20000 - 29999 "Дочерние предприятия" 30000 - 39999 "Аффелированные лица" 40000 – 49999 "Третьи стороны" Тогда в функции трансляции при настройке маппинга используются группы аналитик для переноса на счета интеркампани операций связанных сторон (от 10000 до 39999 или от 10000 до 29999 - в зависимости от правил построения консолидированной отчетности, действующих на предприятии). |
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Ведение МСФО | 27 | |||
И снова об амортизации ОС | 9 | |||
Для чего используется поле "Тип учета" | 23 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|