| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Необходимо настроить строку 246 в форме1 - " Дебиторская задолженность: Прочие дебиторы".  
		
		
		
		
		
		
		
	Суммировать необходимо только по дебетовым сальдо (уже свернутым) различных активно-пассивных субсчетов. Из-за того, что для активно-пассивных субсчетов невозможно достоверно сказать, каким будет свернутое сальдо - дебетовым или кредитовым, - непонятно как настраивать в этом случае отчет. Если ставить тип операции "Сальдо дебет", то система берет развернутое дебетовое сальдо субсчета, что не подходит. Объясню ситуацию на примере. Пусть есть субсчет 76.01* Пусть в развернотум виде КсД КсК 1 2 Тогда свернутое 1 Мне нужно подтянуть свернутое КсД, равное 0, а система позволяет выбирать только 1, 2 и 1. Операции сложения и вычитания тоже не помогают, потому что у субсчета свернутым может остаться и дебетовое сальдо. Можно ли как-то задать условие, которое бы смотрело, какое у данного субсчета сальдо - дебетовое или кредитовое? Или как то по-другому отфильтровать проводки? Помогите пожалуйста.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			В последних сервис-паках (толи в 4-м толи в 5-м функциональность генератора расширили - можно запросы создавать.  
		
		
		
		
		
		
		
	Но что бы таких проблем было меньше - надо счета в системе разделять на активные и пассивные  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Не нужно использовать активно-пассивные счета. Совсем. 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	Для клиентов, поставщиков, подотчётных лиц заводятся по паре субсчетов: предоплат и расчётов. После сопоставления сальдо по каждому клиенту (поставщику, подотчётнику) остаётся только на одном из них.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от soin
			
			 
В последних сервис-паках (толи в 4-м толи в 5-м функциональность генератора расширили - можно запросы создавать.  
		
	 
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Проблема
			 
			
			То есть надо сервис пак ставить... 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от Truba
			
			 
То есть надо сервис пак ставить... 
		
	![]()  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от Михаил Андреев
			
			 
Не поможет. 
		
	Поддерживаю. Изначально удобнее так подготовить алгорим работы по субсчетам - что бы по ним не было никаких свернутых сальдо. Снимите головную боль не только по РФО. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Ора эт лабора..  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Аксакал в отставке 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Ндааа 
		
		
		
		
		
		
			Truba-a-a. ![]() Вы просто подумайте, что еще очень много активно-пассивных счетов, сальдо по которым надо показывать в балансе развернуто.   Почитайте ПБУ по составлению отчетности, Инструкцию к плану счетов... Все станет понятно.
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			"активно - пассивные счета" - очень режет ухо. Уж лучше - счета активов и пассивов, тем паче это очень условное разделение..
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ора эт лабора..  | 
| 
	
 |