| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Списание аванса, полученного от покупателей
			 
			
			Как списать сумму непогашенного аванса, полученного от покупателей, в связи с истечением срока исковой давности?  
		
		
		
		
		
		
		
	Должны формироваться проводки Дт 62.1* Кт 91.1* и Дт 91.2* Кт 62. 9 Не должна выписываться счет-фактура и не должна формироваться книга покупок  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			а про какую версию вы спрашиваете? 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	почему в раздклк про старые версии?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			версия AX 3.0
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Формально вы конечно правы. 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	Но, на мой взгляд, де-факто ax3.0 пока рано считать старой версией. Что касается вашего вопроса. В общем журнале создайте журнал и создайте запись в журнале. В одном счете укажите клиента, а в другом счет 91*. Не указывайте номер накладной. Аксапта будет трактовать такую запись как платеж или возврат платежа. В списке клиентов найдите вашего клиента и сопоставьте новую запись с авансом. Аксапта будет трактовать такое сопоставление как платеж сопоставлен с платежом (возвратом платежа)  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Аманд 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			сопоставьте новую запись с авансом.
		
	 
Сергей, а по поводу фильтра на непустой номер накладной (!"") при запуске автосопоставления, что можете сказать?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Да. Не такое это частое дело - списание авансовых платежей  
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	![]() Для оптимизации можно сопоставлять непосредственно из журнала. Но для этого надо использовать журнал платежей и делать телодвижения по настройке. Цитата: 
	
 
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			У меня в Параметрах модуля Расчеты с клиентами выбрана налоговая группа, где в бух. разноске указан нал. счет 68*, т.е. при сопоставлении формируется налоговая проводка Дт 68* Кт 62.9*, а необходима Дт 91.2* Кт 62.9*.  
		
		
		
		
		
		
		
	В руководстве пользователя по финансам прописано, что при сторнировании операций по сопоставленным предоплатам клиентов включается запись в книгу покупок, а в данном случае это не нужно. Как с этим можно бороться?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Чтобы не включать записи в книгу покупок зоздайте дополнительно запись в Параметрах обработки входящего НДС, укажите счет ГК, куда должна "улететь" сумма налога, не устанавливайте галку "Включать в книгу покупок" и обработайте свою сторнировочную запись с авансов с этими параметрами. Настройка находится в "Расчетах с поставщиками-Периодические операции-Книга покупок-Параметры обработки НДС".
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.  | 
| 
	
 | 
|
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |