|  13.09.2012, 11:56 | #1 | 
| Участник | 
			
			Добрый день. Столкнулся с тем, что организации работающей на Nav 4.0 необходимо проводить в системе документы по лизингу. Необходимо учесть счёт-фактуру покупки, в строке которой будет определён НДС 18%, но при этом проводка на сумму НДС создавать не должна, а по счёту расчёта с поставщиками (76) должна быть сформирована проводка на общую сумму включая НДС (такие требования по бухучёту). Можно конечно указать сочетание НДС Бизнес Группы и НДС Товарной Группы для 0% и внести в поле с суммой всю сумму включая НДС, но такой метод смущает тем, что всё же НДС неплохо бы в документе отбить. Сталкивался ли кто-то с решением подобной задачи? Если да, то прошу поделиться способами решения... P.S. Если что-то непонятно изложил, то могу расписать проблему подробнее | 
|  | 
|  14.09.2012, 01:33 | #2 | 
| Moderator | 
			
			А вы лизингополучатель ?  Напишите пожалуйста полную проводку ? Кстати в книге покупок\продаж что должно быть? | 
|  | 
|  14.09.2012, 10:24 | #3 | 
| Участник | 
			
			Да, лизингополучатель. 76.02.22 - счёт "Расчеты по аренде автотранспорта" 76.02.18 - счёт "Расчеты с прочими кредиторами" 
 Вопрос состоит в том, как учесть счёт-фактуру покупки (п.1) так, чтобы в строки документа внести сумму и НДС, но при этом сформировалась всего одна проводка на сумму включая НДС т.к. счёт 19 по дебету должен закрываться лишь по окончанию договора лизинга. В книге покупок этот документ должен быть отражён как обычная покупка с НДС, а сами книги формируются при помощи самописного функционала, который анализирует данных таблиц Поставщик Книга Операций и т.п., а также строки самих учтённых документов. В том числе и для корректной работы функционала книги покупок по СФ лизинга хотелось бы чтобы НДС 18 отбивалось в документе - сейчас приходится в строках документа покупки ставить сочетание НДС Бизнес Группы и НДС Товарной Группы для 0% и при формировании книги покупок и проводок по зачёту НДС работать руками. | 
|  | 
|  14.09.2012, 11:23 | #4 | 
| Moderator | 
			
			Если я правильно поняла счет 76.02.18  ведется по поставщику, а для счета 76.02.22 установлен просто прямой учет.  Тогда можно настроить НДС группы таким образом, что бы сумма НДС откидывалась на 76.02.22 (см. Лизинг_НДС) Тогда прводка у Вас будет формироваться максимально стандартным способом (см. во вложении Лизинг_Проводки). Только у себя в примере у меня счета названы чуть-чут по другому, но думаю, разберетесь   Ну наверное с этого варианта я бы начала исследования (следующие шаги не смотрела, но вроде ничего не должно криминального случиться.... ). Кстати, книга покупок должна в этом случае нормально формироваться (есть же и НДС операция, и ее Сумма).... А вот с проводкой Д68 К19, похоже кроме журнала вариантов нет..... | 
|  | 
|  14.09.2012, 12:08 | #5 | 
| Участник | 
			
			Спасибо. Тоже думал о таком варианте, но сразу отмёл из-за Д68 К19. Сейчас взглянул по новому и решить этот вопрос мне показалось проще по Вашей схеме   Просто надеялся, что NAV может как-то решить эту задачу красивее... | 
|  |