AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.09.2002, 11:16   #1  
Beginner is offline
Beginner
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 16.09.2002
Расчеты с клиентами
Господа, помогите начинающему !

Имеются следующие трудности:
1. Какие настройки необходимо произвести, чтобы при разноске текстовой фактуры формировались следующие проводки (по отгрузке):

ДТ 62 - КТ 90 (Сумма с НДС)
ДТ 90 - КТ 68 (НДС)

Дело в том, что сейчас у меня формируются проводки
ДТ 62 - КТ 90 (Сумма без НДС)
ДТ 62 - КТ 68 (НДС)

А это неправильно !


2. Введена и разнесена текстовая фактура. Введена и разнесена предоплата клиента.
При попытке их сопоставить выдается сообщение "Не настроена разноска в модуле Закупки" (никаких заказов на отгрузку я не вводил). Что нужно сделать, чтобы случился полный success ?


Заранее благодарен.
Старый 16.09.2002, 11:38   #2  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Общий совет по достижению success'а. либо:
1. Долго изучать самостоятельно
2. Позвать внешних конультантов
И в том, и в другом случае вероятность саксесса не 100%.

В данном конкртеном случае:
Влючить в паратмерах налогов фиксированную корреспонденция и настроить коррсчет в разноске налогов.

Второй вопрос я не понял. Но на самом деле она ругается на разноску модуля "расчеты с клиентами". Скорее всего у тебя не указан разноска в самой текстовой фактуре или в параметрах модуля "расчеты с клиентами" не указана разноска для авансов. Может быть еще что-то но по вопросу не очень понятно.
Старый 16.09.2002, 14:52   #3  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Re: Расчеты с клиентами
Цитата:
Изначально опубликовано Beginner
Господа, помогите начинающему !
...
2. Введена и разнесена текстовая фактура. Введена и разнесена предоплата клиента.
При попытке их сопоставить выдается сообщение "Не настроена разноска в модуле Закупки" (никаких заказов на отгрузку я не вводил). Что нужно сделать, чтобы случился полный success ?
...
"Не настроена разноска в модуле Закупки" - не верьте глазам своим. Речь идет о можуле Расчеты с поставщиками. На 100% сейчас не уверен, но у меня есть подозрения (с чем-то подобным я уже сталкивался), что при сопоставлении проводок по постоплатам и предоплатам используются не профили разноски из сопоставляемых проводок, а именно ФИКСИРОВАННЫЕ профили разносок из Параметров модуля Расчеты с поставщиками (закладка Главная книга и налог). Если в указанных настройках профилей профиль не указан или будет указан профиль в котором система не сможет найти счет ГК для контрагента (по, к счастью, известному и описанному в доке алгоритму) - получите такую ошибку.

Удачи.
Старый 16.09.2002, 15:53   #4  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Виноват, Звиняйте.

Закупки... конечно же поставщики, а не клиенты
Старый 20.02.2003, 11:44   #5  
AndreyV is offline
AndreyV
Участник
 
27 / 10 (1) +
Регистрация: 25.10.2002
Господа, подскажите, пожалуйста, как в аксапте создать счет клиенту на предоплату?
Старый 20.02.2003, 16:36   #6  
dmit2604 is offline
dmit2604
Участник
Аватар для dmit2604
 
123 / 25 (1) +++
Регистрация: 07.03.2002
Адрес: Kiev, Ukraine
в модуле Заказы
В модуле Заказы есть такой документ "Счет на оплату" называется.
А из текстовой фактуры, то бишь из накладной на услуги, уж извините - никак. Только если переопределите бланк накладной в режиме проформы, то сможете перед разноской распечатать счет на предоплату. Криво, конечно...
__________________
с уважением,
Дмитрий.
Старый 21.02.2003, 21:46   #7  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Re: Расчеты с клиентами
Цитата:
Изначально опубликовано Beginner
1. Какие настройки необходимо произвести, чтобы при разноске текстовой фактуры формировались следующие проводки (по отгрузке):

ДТ 62 - КТ 90 (Сумма с НДС)
ДТ 90 - КТ 68 (НДС)

Дело в том, что сейчас у меня формируются проводки
ДТ 62 - КТ 90 (Сумма без НДС)
ДТ 62 - КТ 68 (НДС)
А это неправильно !
В народе "спецразноска НДС" или российская корреспонденция счетов при разноске НДС в проводках по реализации.

В аксапте работает только при включенной корреспонденции, только из модуля Заказы (документация). Проводки от текстовых фактур - просто песня.

На самом деле должна работать во всех случаях проведения дебиторских фактур:
- из журнала текущих операций
- в текстовых фактурах
- в проектах

P.S. Как правило, для учета НДС продаж используется не сам счет реализации, а специальный субсчет.
Старый 03.03.2003, 20:04   #8  
DDA is offline
DDA
Участник
Аватар для DDA
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 02.02.2003
Адрес: Москва
А по сбыту кто-нибудь настраивал проводки?

т.е.
Д 10 - К 15
это в момент обработки накладной

и в момент счета фактуры следущие:
Д 15 - К 60
Д 19 - К 60

???
Я почему то не могу отключить какую то задолженность в разносках по закупкам,
просит ввести задолженность и корр счет задолженности,
а мне как бы эта проводка совсем не нужна.
Старый 03.03.2003, 20:18   #9  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Цитата:
А по сбыту кто-нибудь настраивал проводки?
А вы в какой версии работаете: больше или равно SP4 или меньше SP4? Начиная с версии SP4 этой разноски никак добиться нельзя.

По поводу корр. счета задолженности: читайте мануалы по разноске по складу и параметрам модуля Закупки.
Старый 04.03.2003, 16:50   #10  
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
Administrator
Соотечественники
Лучший по профессии 2009
 
2,483 / 645 (26) +++++++
Регистрация: 27.11.2001
Адрес: Dubai, UAE
Цитата:
Изначально опубликовано DDA
Я почему то не могу отключить какую то задолженность в разносках по закупкам,
просит ввести задолженность и корр счет задолженности,
а мне как бы эта проводка совсем не нужна.
На сколько я понял вопрос, у Вас проблема с задолженностью по накладной. Отключается она, когда Вы отключите функциональный ключ Торговля - Настройки - Физическая разноска - Разносить задолженность по накладной.

Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
По поводу корр. счета задолженности: читайте мануалы по разноске по складу и параметрам модуля Закупки.
Вообще-то, во введении нового (от SP5) User's Guide for Logistics (Russian) написано дословно следующее:
Цитата:
В пункте Торговля необходимо включить все ключи, кроме: Торговля/Настройки/Физическая разноска/Разносить задолженность по накладной, Разносить налоги по накладной, Разносить периодически физический склад, Разносить приход по накладной.
__________________
Not registered yet? Register here!
Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me
Старый 04.03.2003, 17:06   #11  
DDA is offline
DDA
Участник
Аватар для DDA
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 02.02.2003
Адрес: Москва
Спасибо за совет.
Но если я все это отключу, как же тогда пойдут проводки?
Мне по накладной (Акт приемки) надо

Д 10 - К 15

и в момент счета фактуры следущие:
Д 15 - К 60
Д 19 - К 60

Дело в том что если в накладной была разноска , что я привел, то она будет сторнироваться, т.е. получается
если я уберу задолженность, то эта проводка "сократится".
и у меня не будет прихода на склад по ГК.

я что то тут задумался как это сделать, если бы сторнирование отключить по накладной.
Старый 04.03.2003, 17:15   #12  
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
Administrator
Соотечественники
Лучший по профессии 2009
 
2,483 / 645 (26) +++++++
Регистрация: 27.11.2001
Адрес: Dubai, UAE
Цитата:
Изначально опубликовано DDA
а мне как бы эта проводка совсем не нужна.
Цитата:
Изначально опубликовано DDA
если я уберу задолженность, то эта проводка "сократится".
и у меня не будет прихода на склад по ГК.
Э, я что-то не понимаю. Ну вы определитесь. Что вы хотите, отключить разноску задолженности или настроить ее?
__________________
Not registered yet? Register here!
Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me
Старый 04.03.2003, 17:21   #13  
DDA is offline
DDA
Участник
Аватар для DDA
 
61 / 10 (1) +
Регистрация: 02.02.2003
Адрес: Москва
Хорошо, определился.
Я хочу отключить эту самую задолженность
а так же сторнирование накладной.

ВОт.
Старый 04.03.2003, 17:29   #14  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано DDA
Но если я все это отключу, как же тогда пойдут проводки?
Мне по накладной (Акт приемки) надо
Д 10 - К 15
Можно руками череж журнал ГК.
"-" отсутствие автоматизации
"+" соблюдение учетной политики

Хотя, и тогда придется решить ряд проблем по формированию нужных схем бухгалтерских проводок, т.к. товар по фактуре придется оприходывать на 15 счет, а его расход нужно проводить с 10 счета (попадает туда ручной проводкой). Необходимо учитывать, что формирование автоматических проводок по данным настройкам выполняется по разным операциям и из разных модулей, а не только из закупок.
Старый 25.03.2003, 14:36   #15  
AndreyV is offline
AndreyV
Участник
 
27 / 10 (1) +
Регистрация: 25.10.2002
Подскажите, для чего на форме Способ оплаты поля "номер последнего файла" и "сегодня" и закладка Форматы файлов? К сожалению, данная форма в Руководстве пользователя не описана.
Старый 25.03.2003, 15:23   #16  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
это форматы айлов для обмена данными с клиент-банковскими системами

немного описано в документах, которые находятся в самом низу
http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm

или в документе
"%axapta25%\Technical Information\Electronic Payment.doc"

надо искать по ключевому слову "banking"
Старый 04.02.2004, 17:59   #17  
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Участник
Аватар для ShadowFromXZone
 
288 / 0 (1) +
Регистрация: 29.09.2003
Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
Виноват, Звиняйте.

Закупки... конечно же поставщики, а не клиенты
Да вот она, помощь перевода ... да?
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Сохранение истории отношений с клиентами в Axapta mdconsult DAX: Функционал 5 14.08.2008 10:26
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Расчеты с поставщиками\Параметры George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 28.02.2003 16:13

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.