| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Вопрос по НДС
			 
			
			На практике возникают такие ситуации, когда поставщик-плательщик НДС выписывает счет-фактуру с НДС, а покупатель данный товар намерен использовать не в целях предпринимательской деятельности, поэтому данный НДС он не имеет права относить в зачет, и должен отнести на увеличение стоимости, при этом для налоговых органов сумму НДС по приобретенным товарам надо отразить в налоговой отчетности.  Например: 
		
		
		
		
		
		
		
	В счет фактуре: Стоимость товара без НДС – 100 тенге Сумма НДС – 12 тенге Итого стоимость с учетом НДС – 112 тенге То есть, в системе счет–фактура должна отразить, то, что мы у данного поставщика купили товар за 112 тенге, при этом НДС составляет 12 тенге, не смотря на то, что в зачет мы данные 12 тенге не взяли. И в реестр счетов-фактур для налоговой отчетности попадет: Сумма оборота без НДС – 100 тенге Сумма НДС – 12 тенге В бух. учете сумму НДС не выделяем, и на расходы отправляем всю сумму – 112 тенге без выделения НДС. Отсюда возникает вопрос, можно ли сделать каким-то стандартным средством данную операцию или нужно дорабатывать? DAX 4.0 SP2  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 MCTS 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			А бух. проводочки какие нужно получить при регистрации прихода?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Dynamics AX Experience  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Если Покупают ТМЦ то:  
		
		
		
		
		
		
		
	Дт. Запасы Кт. Краткоср. задолж. поставщикам и подрядчикам  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 MCTS 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Вроде как добиться похожего поведения системы без модификаций можно установкой галочки "Применить правила США для налога" в параметрах ГК, закладка "Налог". Тогда налог по идее не выделяется на отдельный счет, а включается в себестоимость материалов/товара. 
		
		
		
		
		
		
			Только следует иметь ввиду, что это глобальный переключатель, и переключает схему разноски сразу по всем закупкам. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Dynamics AX Experience  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Можно НДС отвести на транзитный счет, а через накладные расходы с этого транзитного включить в стоимость товара. Таким образом Вы всегда смоежет  узнать сумму НДС.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Мне кажется, что в данной ситуации проще создать отдельный налоговый код и профиль разноски и их указывать в заказе на покупку товаров.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
|
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). | |
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 MCTS 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			А можно пояснить, как новый налоговый код и профиль разноски отнесет налог в себестоимость складской проводки?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Dynamics AX Experience  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Для этого отдельного налогового кода в поле "Процент, освобождаемый от уплаты налога" поставить 100%. Сумма налога попадет в себестоимость. При такой настройке проводки по налогам никуда не денутся. В счете-фактуре НДС также будет показываться
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось zzz; 15.12.2010 в 17:03.  | 
| 
	
 | 
|
| За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1). | |
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Когда покупают ТМЦ не всегда еще знают куда его будут использовать. Поэтому накладную стоит разносить стандартным образом, т.е. выделяя НДС. Далее в функционале зачета НДС относить необходимый НДС либо в расходы (если это не активы), либо на промежуточный счет, с которого потом корректировать стоимость ТМЦ.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| Теги | 
| ндс | 
| 
	
	 | 
	
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Ответов | |||
| В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? | 24 | |||
| Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
| Вопрос про НДС | 3 | |||
| НДС 0%+10%+18%=? | 13 | |||
		
  |