|  26.10.2004, 12:17 | #1 | 
| Участник |  Фактура по предоплате? 
			
			В пуководство Финанси написано так: 9. Все проведенные предоплаты от клиентов фиксируются в специальной форме Журнал фактур. Вызов данной формы осуществляется по средствам Расчеты с клиентами/Запросы/ Журналы/ Фактура. По кнопке Документ ГК Вы можете посмотреть проводки по документу, а по кнопке Печать – напечатать счет-фактуру по предоплате. У меня всетаки сделаная проводка по предоплате (скажем из журнал платежей/Расчеты с клиентами) не появляется как фактура а только как банковская проводка в модуля Денежные средства. Где можеть быть проблема?! 
				__________________ <Line> Иво Дрешков ФТС Болгария | 
|  | 
|  26.10.2004, 12:29 | #2 | 
| NavAx | 
			
			может быть, не указана налоговая группа и налоговая группа номенклатуры, налог не рассчитывается, и соответственно нет счета-фактуры на аванс
		 | 
|  | 
|  26.10.2004, 12:29 | #3 | 
| Участник | 
			
			1. В оплате надо поствить галку Предоплата. 2. В параметрах расчетов с клиентами постаить галку Налог по предоплате. | 
|  | 
|  26.10.2004, 13:28 | #4 | 
| Участник | 
			
			Все ето настроено и правда ето поевляется но как счет-фактура а не фактура...ето наверно моя ошибка при перевода на болгарский... Спасибо всетаки! 
				__________________ <Line> Иво Дрешков ФТС Болгария | 
|  | 
|  26.10.2004, 14:34 | #5 | 
| Участник | 
			
			А налог по проводке есть?
		 
				__________________   | 
|  | 
|  26.10.2004, 15:20 | #6 | 
| Участник | 
			
			Да, там с налоги все в порядке. Но тогда другое получается. После разноски накладной хочу сформировать окончательная счет-фактура. И тогда я бы хотел получить фактура на сумма которая не офактурована на предоплате, скажем общая сума 300, предоплата на 100 и окончательная фактура надо быть на 200 и где-то будет оказано что остальные 100 предоплата по фактура номер ### Возможно ли ето или надо дописать? 
				__________________ <Line> Иво Дрешков ФТС Болгария | 
|  | 
|  27.10.2004, 10:38 | #7 | 
| NavAx | 
			
			Зачитывать счет-фактуру на предоплату и выставлять вторую фактуру на остаток суммы думаю не стоит, так как в фактуре на предоплату вместо строк с указанием товаров стоит единственная строка - аванс (предоплата). Обычная счет-фактура делается на всю сумму отгрузки. Счет-фактура на аванс сторнируется (точнее реверсируется) после отгрузки и выставления нормальной счет-фактуры в росс. законодательстве. В Аксапте делается это в момент сопоставления. А аванс "зачитывается" так - если делать фактуру после сопосталения, то поле "К платежно-расчетному документу" заполняется номером платежки. Правда, не знаю, как дело обстоит в функциональности для Болгарии   | 
|  |