|  29.11.2004, 10:06 | #1 | 
| Участник | Перенос остатков по ОС 
			
			Уважаемые коллеги! Возник вопрос переноса остатков по модулю "Основные средства". Насколько мне известно, многие применяют операцию "Прием" для ввода начальных данных. НО тут возникает одна сложность - после выполнения операции "Прием" проводка по вводу в эксплуатацию идет с датой выполнения этой операции (дата переноса остатков, соответственно). Это сказывается на отчетности. Заводить еще одно поле для фактической даты ввода в эксплуатациию - не вариант, напоремся еще на большие грабли... Поделитесь опытом, пожалуйста... | 
|  | 
|  29.11.2004, 10:18 | #2 | 
| Участник | 
			
			Через инвентаризацию ;-)
		 | 
|  | 
|  29.11.2004, 10:21 | #3 | 
| Участник | 
			
			не вижу разницы
		 | 
|  | 
|  29.11.2004, 13:14 | #4 | 
| Участник | Re: Перенос остатков по ОС Цитата: 
		
			Изначально опубликовано ksenia  Уважаемые коллеги! Возник вопрос переноса остатков по модулю "Основные средства". Насколько мне известно, многие применяют операцию "Прием" для ввода начальных данных. НО тут возникает одна сложность - после выполнения операции "Прием" проводка по вводу в эксплуатацию идет с датой выполнения этой операции (дата переноса остатков, соответственно). Это сказывается на отчетности. Заводить еще одно поле для фактической даты ввода в эксплуатациию - не вариант, напоремся еще на большие грабли... Поделитесь опытом, пожалуйста... Другой вариант ввода начальных остатков - через Журнал ОС/Ввод в эксплуатацию + амортизация, но тут без небольшой доработки не обойтись: нужно будет подменить в строках журнала до разноски даты ввода в эксплуатацию и суммы начисленной амортизации. | 
|  | 
|  30.11.2004, 10:41 | #5 | 
| Участник | 
			
			а что если насильственно ввести их в эксплуатацию фактической датой, а дату начала амортизации установить как дату переноса остатков?
		 | 
|  | 
|  30.11.2004, 13:42 | #6 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано ksenia  а что если насильственно ввести их в эксплуатацию фактической датой, а дату начала амортизации установить как дату переноса остатков? | 
|  | 
|  30.11.2004, 16:15 | #7 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано Nick  это и есть второй вариант - через Журнал ОС импортом через экспель по шаблону а-ля ос, группа ос, дата ввода, приобретения, первоначальная, остаточная перичная валюта и вторичная? ну если ОС не сотни тысяч   | 
|  | 
|  30.11.2004, 17:28 | #8 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано Nick  это и есть второй вариант - через Журнал ОС | 
|  | 
|  30.11.2004, 20:14 | #9 | 
| Участник | 
			
			Чего-то я никак не пойму, где кроется проблема. Для ввода начальных остатков делаем в журнале ОС операцию ввода в эксплуатацию с фактической датой. И все...вроде Поправьте меня, если что....   
				__________________ Я не волшебник, я только учусь! | 
|  | 
|  30.11.2004, 20:59 | #10 | 
| Участник | 
			
			Ну и дату начала амортизации установить как дату переноса остатков...
		 
				__________________ Я не волшебник, я только учусь! | 
|  | 
|  06.12.2004, 12:12 | #11 | 
| Участник | 
			
			Как я понимаю ситуация такова: есть ОС, которое давно было введено в эксплуатацию, на которое начисленна n-ая сумма амортизации. Нужно отразить все это в Ахарта... Делаем раз- в операции ПРИЕМ отражаем передаваемую первоначальную стоимость и  начисленную амортизацию фактической датой (пусть будет 1985 год). Делаем два- в новом журнале проводим операцию прием- все (первоначальная стоимость и начисленная амортизация) проводится 1985 годом. Как начать считать (вернее досчитывать) амортизацию с сегодняшнего числа? Если даже поставить в даты начала начисления амортизации сегодняшнее число, то при разноске по операции прием, эта дата автоматически меняется (сама!   ) на дату, которая сидит в настройках для амортизационной группы (начало следующего месяца, квартала и т.д.).... У меня так и не получилось. Если же мы воспользуемся операцией ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, то не понятно как принять уже начисленную амортизацию... Как Вы победили??? Или я неправильно понял ситуацию?.. | 
|  | 
|  06.12.2004, 20:08 | #12 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано dimit  .... У меня так и не получилось. Если же мы воспользуемся операцией ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, то не понятно как принять уже начисленную амортизацию... Как Вы победили??? Или я неправильно понял ситуацию?.. | 
|  | 
|  07.12.2004, 02:18 | #13 | 
| Участник | 
			
			.... меня смущает дата проводки амортизации.... При заведении нового ОС необходимо его присвоить к Группе ОС/ Амортизационной группе.... В настройках Амортизационной группы нужно однозначно указать период начала начисления амортизации (начало следующего месяца, года и т.д.... я уже писал...) Если делать проводку ввода в эксплуатацию древней датой (Ахарта не может не начислить на объект амортизацию), а дату проводки амортизации сегодняшней датой, то Ахарта смотрит в настройки Амортизационной группы и кладет проводку в том периоде, который назначен как период начала амортизации (на полную стоимость ОС). Причем если ДАТА НАЧАЛА АМОРТИЗАЦИИ, которую мы назначаем для объекта ОС, меняется… Суть проблемы в том, что Ахарта не может сделать большой временной интервал между датой проводки ввода в эксплуатацию и датой первой проводки амортизации…. Или может?…  З.Ы. Извините за сумбурность- время позднее…   | 
|  | 
|  07.12.2004, 12:27 | #14 | 
| Участник | 
			
			Теоретически, ей должно быть наплевать на дату ввода в эксплуатацию, если в карточке проставлена конкретная дата начала амортизации... Однако это надо проверить... | 
|  | 
|  07.12.2004, 12:48 | #15 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Изначально опубликовано dimit  .... меня смущает дата проводки амортизации....   дата проводки по амортизации = 1 число за месяц до ввода модуля ОС в эксплуатацию, сумма = сумме начисленной амортизации. Нужно будет немного попрограммировать... | 
|  | 
| Теги | 
| основные средства, остатки, перенос | 
|  | 
| 
 |